企業(yè)內部審計是指通過審查和評價企業(yè)的經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性,制定有針對性的解決方案,以促進企業(yè)目標的實現(xiàn)。
根據(jù)客戶的需求,向企業(yè)派出由財稅專家、企業(yè)管理專家、法律專家組成的審計組,對企業(yè)的經營狀況、內部控制狀況進行全方位了解,對企業(yè)的財務、稅務、管理提出改善意見,提示企業(yè)法律風險,出具內部企業(yè)審計報告書,達成降低客戶經營成本,堵塞管理漏洞,防止法律風險,提高管理效率,建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度的目標。
具體步驟包括:
1、根據(jù)企業(yè)需求指定由財稅專家、管理專家、法律專家組成的項目組;
2、到現(xiàn)場搜集企業(yè)經營管理的基礎資料,并采用其他審計方法取得第一手資料;
3、對財稅、管理、法律資料進行匯整、診斷、分析,找出財稅、管理的改善點,分析有無法律風險;
4、提出改善方案,與企業(yè)管理者討論方案的可行性,根據(jù)實際狀況調整方案;
5、出具管理意見書和法律意見書。
6、協(xié)助企業(yè)推行改善方案。
清算審計需要您準備的資料有:
1 營業(yè)執(zhí)照及企業(yè)成立時的批準證書
2 公司章程、驗資報告及相關文件
3 組織機構代碼證書
4 稅務登記證、納稅鑒定或通知書以及批復的免稅文件等
5 管理當局歷次決議及決定經營管理和財務會計問題的資料
6 企業(yè)會計制度或會計核算辦法
7 重要內部管理制度、辦法,包括生產經營、勞動管理、工資獎勵、勞保福利及財產物資管理制度
8 企業(yè)清算需經審批機構或主管部門批準的,應提供有關批準文件
9 清算開始日報表(主要有清算資產負債表、清算財產表、財產清單、債權清算、債務清單)
10 以前年度已審會計報表及審計報告
11 當年科目余額及發(fā)生額明細表,總賬、日記賬及明細賬
12 當年納稅申報表、稅務檢查報告
13 當年完整的銀行對賬單及審計期末銀行存款余額調節(jié)表
14 企業(yè)的各種固定資產產權證明、無形資產證明書(鑒定書)
15 企業(yè)對外投資清單
16 其他業(yè)務收支明細表、營業(yè)外收入、支出明細表
17 制造費用、管理費用、銷售費用、財務費用明細表
18 重要的經濟合同(含租賃、貨款、保證保險、許可權、委托管理、長期投資、購銷、專有技術等)
19 其他審計過程中發(fā)現(xiàn)的需要提供的資料
中稅信達提供多種類型的審計服務,能夠解決企業(yè)發(fā)展過程中的各種相關專業(yè)問題,我們提供的主要的審計類別有:
會計報表審計 財產轉移審計 財務收支審計
公司清算審計 事業(yè)單位審計 特定項目審計
經濟責任審計 公司改制審計 貸款項目審計
外匯年檢審核
國外代表處經費支出審計
企業(yè)收購、兼并、重組審計
企業(yè)資產、負債、損益審計
工資、勞動保險
國有企業(yè)清產核資